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发票报销单填写最前位符号

经典名言 时间:2020-04-16

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费用报销单填写规范
篇一:发票报销单填写最前位符号

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明

1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。

2. 日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8. “原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求 拾万仟 肆

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。

(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

财务部

2013年11月20日

附:填写样张

附模板:

费用报销单填写规范
篇二:发票报销单填写最前位符号

费用报销单填写规范

及票据粘贴要求

为了规范和统一费用报销单的填写及票据粘贴,使各位同事能够正确、规范地填写报销单及票据粘贴,快捷地报销各种费用,特制定此规范与要求,请各位同事遵照执行,如有不明白或需改进之处请向财务部咨询和建议。

一、报销单填写规范

填写报销单字迹工整、清晰,金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。

费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。 具体填写说明

1. 在“报销部门”处填写所属的部门,如行政部、人事部、生产部等。

2. 日期如实填写报销时的日期,单据及附件填写所附单据张数。

3. “报销项目” 此处填写费用支出的用途,按不同项目分列填写,在摘要里可以填写详细内容。

4. “金额”此处填写实际发生金额,前面加上人民币符号“¥”。

5. “合计”各项费用合计填写阿拉伯数字。“合计”此行上方有空栏的,由左下方斜向上划对角直线注销。

6. “金额大写”此处填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前画圈,圈内打叉,以此类推,若千位数有数值,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额405.40元,在此行填写为:佰 零 拾 伍 元 肆 角 零 分。

人民币大写字样:零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾

7. 在费用报销单右下角的“报销人”处由报销人签字。

8. “原借款”与“应退(补)款”处,只有在属于冲销借款时才填写。

二、票据粘贴要求 拾万仟 肆

(1)、所附发票应真实、合法,抬头应为公司的全称,不要简写或漏字多字。

(2)、票据粘贴在粘贴单上,用胶水粘贴。票据粘贴要求平整不要遮盖左边装订线,粘贴后不能超过粘贴单的范围。票据分类粘贴并方向朝上。票据粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

(3)、报销市内交通费时需在车票背面写清时间、起止点、事宜。

(4)、发票由后往前贴,先贴小张的,后贴大张的发票;小张发票在下,大张发票在上。火车票尽量往后面贴,因为它的金额在前面,如果贴得太前,贴上报销单后会把金额挡住。

(5)、如果发票量大,要分门别类,按规格大小统计一起粘贴。加油票,的士票,火车票,飞机票等,都要分好类别,先小后大粘贴。

(6)、A4纸的报告单要按报销粘贴单大小叠成一致;有些发票比A4纸小,但比报销黏贴单大一点的,也一样按报销粘贴单大小叠好。发票报销单填写最前位符号。

(7)、尽量把发票贴均匀,平整,以便财务部装订成册。

财务部

2013年11月20日

附:填写样张

费用报销单填写规范
篇三:发票报销单填写最前位符号

费用报销单填写规范

为规范费用报销管理,加强财务标准化,特制定本制度。

一、填写要求

1、填写报销凭证要求字迹工整、金额不得涂改,凡需填写大小写金额的单据,大小写金额必须相符,相关内容填写完整。发票报销单填写最前位符号。

2、费用报销单必须用蓝、黑钢笔或签字笔书写,不可使用圆珠笔或铅笔书写。

二、填写说明发票报销单填写最前位符号。

1、 报销部门:填写费用报销所属的部门,如采购部、总公司财务部、商业街销售部等。

2、日期:如实填写当日日期。

3、单据及附件共_页:此处页数应用大写填写,数据与粘贴单一致,如底下附三份粘贴单,分别为8张、10张、5张,此处页数应为底单张数合计,应填贰拾叁页。

4、报销项目:按不同项目分行填写,如餐费、交通费、水费、招待费等。

5、摘要:填写报销项目的详细内容,如餐费项目为公司员工聚餐等。

6、金额:填写该行费用实际发生金额。为阿拉伯数字填写,每个数字占该列格子的二分之一以下。

7、合计:各项费用合计填写阿拉伯数字。前面加注“¥”符号。此行上方有空栏的,划“/”线注销。

8、金额大写:填写合计的大写金额。若报销金额为千位数时需在万字前填“ⓧ”,以此类推,若千位数有数值中,而百位数为零,需在百位数前写零。如:合计金额450.4元在此行填写为:ⓧ佰ⓧ拾ⓧ万ⓧ仟肆佰伍拾零元肆角零分。

人民币大写字样:零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾,佰仟万。

9、原借款、应退(补)款:在有借款需要冲抵的情况下填写,没有发生额的用“/”填入。

10、备注:为费用项目中需要备注的事项,如房租,已由其他公司代缴多少;应付款项中有预付款的金额等情况。

11、签名+日期。

12、报销人:为经手报销费用人签名。

13、出纳:此张单据最后一个签注人,由出纳付款后签名并在费用报销单中央部分加盖“现金付讫”或“银行付讫”章。

14、复核:由责任会计复核相关项目及金额后签名。

15、会计主管:由该事业部财务负责人复审后签名。

16、原始凭证粘贴单:

16.1所附发票真实、合法,抬头正确;无法提供发票的不予报销。 16.2发票用胶水粘贴,要求粘贴平整不要遮盖粘贴单上的上部及装订线,票据过大过长的需折叠整齐并不得超出粘贴范围;原始发票须按日期顺序分类粘贴在原始凭证粘贴单上,并且方向统一朝上,在粘贴单底部填明所贴票据张数及金额,票据过多的可分为几张分类粘贴,不得把原始票据上的金额、日期、地点等重要依据涂改或粘贴掉,

发票粘贴顺序和报销单封面所列的项目顺序一致。

16.3报销交通费需在车票背面写清时间、起止点、事宜。招待费需用铅笔在发票背面注明招待的对费及用餐人员姓名。

16.4所有发票均须经手人、证明人至少两人以上人签字。 16.5出纳付款后应在每张附件的发票上加盖“附件”章。

费用报销单的填写与粘贴方法
篇四:发票报销单填写最前位符号

费用报销单的填写与粘贴方法

一、票据整理、粘贴要求

1、票据分类,对于集中较多的票据按照内容进行分类,如办公用品、电话费、差旅费、餐费、维修费等等,按照票据类型分别粘贴,并将相同面值和相同类型的票据粘贴在一起(如:餐费发票中200元的放在一起,100元的粘在一起)。

2、准备粘贴单,可使用作废的打印纸,裁剪为报销单大小的纸张。

3、将票据整理后,将胶水涂抹在票据左侧背面,沿着粘贴单左起约2-3公分处依次均匀排开横向梯形粘贴,应避免将票据贴出粘贴单外。不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴,以免造成中间厚,四周薄,使凭证装订起来不整齐,达不到档案保存要求。

4、如票据大小不一样,可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴;

5、票据比较多时可使用多张粘贴单;

6、对于比粘贴单大的票据或其他附件,也应按上述办法,超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。

长型的票据折叠方法如下

:

宽型的票据折叠方法如下:

二、填写规范及注意事项

1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写,绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写,并且绝对不得涂改,经办人、报账人等信息应如实完整填写;

2、不要将票据倒置粘贴;

3、粘贴票据涂抹适量的胶水即可,以保证长时间不脱落为准。不要用订书机、大头针等固定票据;

4、单据及附件:附粘贴单外的所附单据均应计入,此处用大写数字;

5、费用报销单“用途”一栏应填写清楚,若同一业务涉及多个项目如车票、餐费等,可以填写在一张报销单上,但需分行填写清楚,所有报销项目必须附有对应的原始发票;

6、金额:类别相同的票据上的金额合计数,采用阿拉伯数字填列,保留两位小数。如100元,填写为100.00或100./,最后一栏合计金额也采用阿拉伯数字填列,保留两位小数,并在数据前面加人民币符号“¥”;

7、金额大写:本张费用报销单合计金额的大写数字,大写金额前为零的必须加“○X”,大写后的也必须为零,不能空白,如2480元,大写为○X拾○X万贰仟肆佰捌拾零元零角零分,金额大小写合计必须正确一致;

8、原借款:如有借支请填写;

9、应退款:如借支金额大于报销金额请填写;

10、备注:用于填写转账时对方单位的户名、开户行、账号等转账信息,也可包括“用途”的补充说明。

三、介绍一次完整的票据粘贴程序:

1、将所有票据找出;

2、票据分类:先分类,再将同类的票按面值相同的进行分类;

3、取一张同报销单同大小的纸(作废的打印纸也可),从粘贴单的右上角开始贴单,每张票只需贴左边一条,不需全部涂上胶水;

4、然后向下错开一定距离贴第二张;

5、如此一张接一张的贴完最右边一条;

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